Как выбрать ставку НДС

С 1 января 2025 года по федеральному закону №176-ФЗ налогоплательщики на УСН обязаны подавать декларацию по НДС. Применять освобождение от НДС с начала 2025 года смогут только компании, чей доход за 2024 год составил менее 60 млн.

До 60 млн ₽

Освобождение от НДС

60-250 млн ₽

Пониженная 5% или общие 10% и 20% с правом на налоговый вычет

250-450 млн ₽

Пониженная 7% или общие 10% и 20% с правом на налоговый вычет

Тариф «Стандартный»

  • Просмотр счетов-фактур со статусами сверки
  • Выгрузка списков счетов-фактур со статусами сверки в Excel и pdf
  • Методические материалы в разделе «Помощь»
  • Редактирование счетов-фактур
  • Проверка декларации на ошибки и контрольные соотношения
  • Возможность пригласить контрагентов к сверке
  • Проверка контрагентов на благонадежность (Светофор), мониторинг важных событий в деятельности контрагентов
  • Чат с контрагентами, прикрепление сканов подтверждающих документов
  • Многопользовательский режим (возможность назначить ответственного за сверку)
  • Режим обслуживающей бухгалтерии
  • Просмотр счетов-фактур не заявленных к вычету
  • Подготовка ответа на требование

от 23 000 ₽

в год

НДС+Акция

Легко начать работу

Бесплатный демодоступ. Получите демодоступ на 3 дня к полной версии продукта, чтобы на собственных данных оценить достоинства Контур.НДС+.

Подробнее

Какую налоговую ставку выбрать

Если вы выберете пониженную ставку, от нее нельзя будет отказаться в течение 12 налоговых периодов, или 36 месяцев. Поэтому нужно внимательно подойти к расчету налоговой нагрузки и выбрать ставку в соответствии с долей «входящего» НДС. 

Пониженные ставки 5/7%

Выгодны компаниям с незначительной долей «входящего» НДС, например из сферы услуг.

Стандартные ставки 10/20%

Выгодны компаниям из отраслей производства или торговли с доминирующей долей «входящего» НДС и компаниями на ОСНО.

Как избежать рисков при расчете и уплате НДС

Расчет НДС — один из самых сложных среди всех налогов. При подаче некорректной декларации можно получить требования, доначисления и штрафы от ФНС.

Соблюдайте контрольные соотношения

При заполнении отчетности по НДС рассчитываются контрольные соотношения. Если они не соблюдены, ФНС не примет декларацию.

Сверяйтесь с компаниями-партнерами

У контрагентов сведения в декларации должны совпадать по номеру счета-фактуры, КВО, ИНН-КПП, стоимости товара и сумме НДС.

Избегайте неблагонадежных контрагентов

Сделки с компаниями в стадии банкротства или ликвидации могут привлечь дополнительное внимание ФНС.

Как избежать рисков при расчете и уплате НДС

Все для удобной работы с НДС

Декларация без ошибок

Сервис покажет расхождения по счетам-фактурам, предупреждения по контрольным соотношениям и содержанию декларации. Вы сможете скорректировать неточности прямо в программе и снизить риск получения требования о предоставлении пояснений. 

Помощь в подготовке ответа на требование

Программа позволяет быстро обрабатывать требования о предоставлении пояснений по НДС и формировать на них ответ.

Статус контрагентов

Чтобы ФНС не отказала в вычете, контролируйте статус благонадежности и поставщиков. В Контур.НДС+ напротив каждого контрагента есть цветовые индикаторы, по ним легко определить, нужно ли обратить внимание на текущее положение фирмы.

Вычет по НДС

С 2025 года компании на УСН, применяющие стандартную ставку НДС, могут получить вычет. В Контур.НДС+ легко отслеживать счета-фактуры, по которым вы еще не возместили налог — сервис покажет, какая сумма доступна за последние 3 года.

Попробуйте НДС+ в деле

Оставьте заявку, наш консультант свяжется с вами в ближайшее время.